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問(wèn)題已解決

公司發(fā)工資時(shí)有尾差,怎么賬務(wù)處理

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/20 08:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是多發(fā)放了還是少發(fā)放了?
2019 11/20 08:20
84785019
2019 11/20 08:21
少發(fā)了
鄒老師
2019 11/20 08:25
你好,可以把少發(fā)的部分這樣處理 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款等科目,營(yíng)業(yè)外收入(少發(fā)的部分)
84785019
2019 11/20 08:34
那多發(fā)咋辦?
鄒老師
2019 11/20 08:35
你好,可以把多發(fā)的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 借;應(yīng)付職工薪酬,營(yíng)業(yè)外支出(多發(fā)),貸;銀行存款 等科目
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