問題已解決
一般納稅人銷售舊貨按3%減按2%,請(qǐng)問增值稅申報(bào)怎么申報(bào)?



您好,填寫在 簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額
2019 11/20 18:44

84784962 

2019 11/21 08:34
如果說含稅金額103元,不含稅金額100元,稅額3元。如果申報(bào)的話是不是在簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售貨物不含稅金額100元,稅額2元啊

糖果老師 

2019 11/21 08:40
1. 增值稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(一)
按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次
其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%)
2. 增值稅申報(bào)表(一般納稅人適用)(主表)
應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算
同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”
3. 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表

84784962 

2019 11/21 10:26
好的,謝謝

糖果老師 

2019 11/21 10:33
嗯嗯,不客氣的。
滿意的話記得五星評(píng)價(jià)鼓勵(lì)一下喔~

84784962 

2019 11/21 10:33
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 需要填寫 已使用固定資產(chǎn)減征增值稅嗎

糖果老師 

2019 11/21 10:34
嗯嗯是的,是需要的。

84784962 

2019 11/21 10:41
好的,謝謝老師。

糖果老師 

2019 11/21 10:44
不客氣的。
滿意的話記得五星評(píng)價(jià)鼓勵(lì)一下喔~
