問題已解決
老師,我公司購進原料,加工后,出售,這個分錄問怎么做?



你好!借原材料 貸應付賬款
借生產(chǎn)成本 貸原材料
借庫存商品 貸生產(chǎn)成本
借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2019 11/22 14:55

84784995 

2019 11/22 15:00
老師,購進借原材料 貸應付賬款
領用,借原材料 貸應付賬款
加工完成入庫時,借庫存商品 貸生產(chǎn)成本
銷售收入時,借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品

宋生老師 

2019 11/22 15:02
您好!是的。就是這樣了。

84784995 

2019 11/22 15:02
老師,分錄用的時間段時這樣的嗎?

宋生老師 

2019 11/22 15:03
你好!是的,就是這樣了。

84784995 

2019 11/22 15:11
老師,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時,每一筆分錄分開轉(zhuǎn),還是所有的在建工程合計一起,一筆轉(zhuǎn)過去?

宋生老師 

2019 11/22 15:18
您好!如果只做了一個固定資產(chǎn),就一次轉(zhuǎn)。如果你本身就做很多個,就完成一個結(jié)轉(zhuǎn)一個
