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我方9月份開具給客戶的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)需紅沖,對(duì)方已提紅字發(fā)票信息,編號(hào)已給我方,下一步怎么操作



你好,讓對(duì)方給你電子版的,你打開開票頁面,點(diǎn)負(fù)數(shù)導(dǎo)入開具
2019 11/26 15:01

我方9月份開具給客戶的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)需紅沖,對(duì)方已提紅字發(fā)票信息,編號(hào)已給我方,下一步怎么操作
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