問題已解決
老師,我們是因先付款后開票,導(dǎo)致:付款金額與發(fā)票金額不一致,這情況怎么做賬呀,按發(fā)票還是付款?



您好,付款按實際做賬。
開票也是按開票金額做賬。
分開做賬,差額最終還是要開差額的發(fā)票的,如果是沒用完的款項那就掛賬上
2019 11/26 16:45

84785031 

2019 11/26 16:53
老師,我還是不明白,我們是10月28號采購的材料1030,11月10日采購的材料2710元,發(fā)票金額是少了,發(fā)票是附那筆賬上呀

宸宸老師 

2019 11/26 16:55
您好,發(fā)票金額是1030嗎?

84785031 

2019 11/26 16:58
不是,少了52元

宸宸老師 

2019 11/26 17:08
您好,
您具體說下您付了多少款項,開票開了多少金額

84785031 

2019 11/26 17:10
付款金額為3740,開票金額為3688元

宸宸老師 

2019 11/26 17:14
您好
借 應(yīng)付賬款 3740
貸 銀行存款 3740
借 原材料進項稅等 3688
貸 應(yīng)付賬款 3688
查額52元視作預(yù)付賬款,放賬上
