問題已解決
老師 必須按發(fā)票日期記賬記到當月嗎?



權(quán)責發(fā)生制原則是的,但是你要是沒有跨年也可以直接做,要是先實際發(fā)生,后取得發(fā)票沒有差額也可以貼后面
2019 11/27 14:38

84785016 

2019 11/27 14:39
嗯 主要是沖老板的個人借款

maize老師 

2019 11/27 14:42
那需要看你具體啥業(yè)務(wù)

84785016 

2019 11/27 14:46
都是一些費用發(fā)票

84785016 

2019 11/27 14:46
餐飲 交通 買的一些東西

maize老師 

2019 11/27 14:52
老板出的錢?那就做借x費用 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款

84785016 

2019 11/27 14:57
發(fā)票日期有往月的 我不用全部反結(jié)賬入到當月吧?直接入到11月份可以嗎?

maize老師 

2019 11/27 14:58
不需要,不跨年直接補上就可以

84785016 

2019 11/27 15:17
好的

maize老師 

2019 11/27 15:36
說的是當月應(yīng)該當月做,實際工作中一般是不跨年就可以

84785016 

2019 11/27 15:37
好的 謝謝老師

84785016 

2019 11/27 15:47
是不是員工的借款在年前也要清掉

maize老師 

2019 11/27 16:11
最好是的,你可以清之后再借

84785016 

2019 11/27 16:12
部門備用金呢

maize老師 

2019 11/27 16:14
那就先掛著唄,金額不大掛著問題也不大

84785016 

2019 11/27 16:21
嗯

84785016 

2019 11/27 16:22
老師 我想問您另外一個問題 比如我們老板的培訓(xùn)費40800 公司承擔一部分 個人承擔一部分 那計入培訓(xùn)只能記20400嗎

maize老師 

2019 11/27 16:23
你好: 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個問題!

84785016 

2019 11/27 16:24
好的

maize老師 

2019 11/27 16:26
謝謝您的理解和支持,謝謝合作
