問題已解決
你好,上期納稅申報進(jìn)項大于銷項,沒有繳納增值稅,加計扣除沒有做賬,這月銷項小于加計扣除和進(jìn)項的合計數(shù)也不用交稅,那做賬的時候加計扣除是按銷項減去進(jìn)項的差額計提轉(zhuǎn)其他收益,還是所有的加計扣除全部做賬有余額存在



那做賬的時候加計扣除是按銷項減去進(jìn)項的差額計提轉(zhuǎn)其他收益 這個
2019 11/28 11:29

84785012 

2019 11/28 11:31
就是加計扣除納稅申報是正常申報的,然后做賬分錄的時候需要多少就計提多少是這樣吧?

maize老師 

2019 11/28 11:33
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:
其他收益/營業(yè)外收入
