問題已解決
發(fā)現(xiàn)去年有一個月的工資少計提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)賬入



你好 補計提 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2019 11/28 14:41

84784951 

2019 11/28 14:53
第二步的摘要怎么寫呢

meizi老師 

2019 11/28 14:53
你好結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤

84784951 

2019 11/28 14:54
借未分配利潤貨以前年度損益調(diào)整這步的摘要怎么寫

meizi老師 

2019 11/28 14:55
這個就是摘要:結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤

84784951 

2019 11/28 15:02
老師,18年應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸方有余額怎么平賬

meizi老師 

2019 11/28 15:04
你好 你要月末去結(jié)轉(zhuǎn) 你們年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

84784951 

2019 11/28 15:04
沒有哦,

84784951 

2019 11/28 15:05
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?

meizi老師 

2019 11/28 15:07
你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款

84784951 

2019 11/28 15:12
老師,金額很小,實際上不用繳稅的

meizi老師 

2019 11/28 15:18
你好 那你們意思是進項等于銷項了嗎

84784951 

2019 11/28 15:19
小規(guī)模企業(yè),沒做進項

meizi老師 

2019 11/28 15:24
小規(guī)模嗎 那你就直接走 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅來做就行了。 沒有三級科目哈 也不用結(jié)轉(zhuǎn)的
