問題已解決
請問,今年8?發(fā)生的費用,已經(jīng)做賬了,12月才拿到發(fā)票。我應該怎么處理呀



紅沖八月份的,然后做一個發(fā)票的e
2019 12/03 07:19

84785000 

2019 12/03 07:21
那12月份,員工來報銷今年8月的費用發(fā)票,我又應該怎么做賬呀

郭老師 

2019 12/03 07:22
八月份沒有做,做到12月份

84785000 

2019 12/03 07:23
以上兩種情況,如果跨年了。分別怎么處理呀

郭老師 

2019 12/03 07:25
匯算清繳之前收到用以前年度損益調整科目做
匯算清繳之后直接做到收到發(fā)票的當年,用當年的費用做
