當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,我想,其他應(yīng)付款月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎



你好 不需要 你是掛的什么科目的 月末結(jié)轉(zhuǎn)是損益科目需要的
2019 12/04 12:04

84785040 

2019 12/04 12:06
預(yù)付賬款

meizi老師 

2019 12/04 12:07
你好 那就繼續(xù)掛著就行了。預(yù)付款 發(fā)生了業(yè)務(wù)沖成本費(fèi)用 到時(shí)用發(fā)票來做賬
