問題已解決
增值稅稅控系統維護費已經抵減了怎么做分錄呢



您好
借:管理費用-辦公費 借方紅字
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅 借方藍字
2019 12/04 12:21

84785023 

2019 12/04 12:24
繳納增值稅的時候跟上月結轉的未交稅金對不上要怎么處理呢?

bamboo老師 

2019 12/04 12:25
您上月結轉的時候怎么寫的分錄

84785023 

2019 12/04 12:31
我在11月交10月增值稅的時候已經抵扣了維護費,但是維護費實際做賬是在11月,就導致10月結轉跟11月實際交的對不上

bamboo老師 

2019 12/04 12:33
那您現在哪個科目還有余額

84785023 

2019 12/04 12:37
比如借應交稅金-未交增值稅500
貸銀行存款220
差額維護費的280怎么做呢?

bamboo老師 

2019 12/04 12:44
借:應交稅金-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅

84785023 

2019 12/04 12:56
好的,謝謝!

bamboo老師 

2019 12/04 12:58
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
