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問題已解決
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不



不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019 12/06 10:52

84785000 

2019 12/06 10:55
次月申報(bào)銷項(xiàng)稅,收到增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵消嗎

maize老師 

2019 12/06 10:58
需要進(jìn)項(xiàng)這個(gè)是11月才可以,不能是12月
