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預提費用,怎么做分錄



這個科目現在取消了,費用是實際發(fā)生直接做借xx 費用 貸其他應付款或者是貸銀行就可以
2019 12/09 13:49

84784994 

2019 12/09 13:50
這個科目有余額,要怎么做

maize老師 

2019 12/09 13:55
你現在是設置期初么,那這個輸入到其他應付款中

maize老師 

2019 12/09 13:56
你這個費用后續(xù)有實際發(fā)生么?

84784994 

2019 12/09 13:58
有

84784994 

2019 12/09 13:59
不是設置期初,是幾年前會計有做一個預提費用,現在還掛在上面,

84784994 

2019 12/09 14:00
有實際發(fā)生,那現在要怎么沖銷

maize老師 

2019 12/09 14:00
沒有差額就做借預提費用 貸銀行或者是其他應付款,要是有差額沖掉你之前做按發(fā)票直接做費用就可以

84784994 

2019 12/09 14:05
這個費用是17年計提的,現在能直接做到預提費用里沖銷嗎

maize老師 

2019 12/09 14:09
這個費用是幾時發(fā)生,你對應發(fā)票取得是幾時的?

84784994 

2019 12/09 14:09
17年計提,18年初拿到發(fā)票

84784994 

2019 12/09 14:10
18年拿到發(fā)票沒有做預提費用,直接做管理費用了

maize老師 

2019 12/09 14:20
按你們這個17年做這個預提費用對應借方科目那個費用納稅調增么,
