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之前賬上掛的應付賬款為1萬 現(xiàn)在對方開了專票1萬 付了1萬 假如稅額1000可抵扣 若做賬為 借:應付賬款9000應交稅費/進項稅1000貸:銀行存款10000那應付款不是就還差1千了嗎 事實已經(jīng)付了1萬

84784966| 提問時間:2019 12/09 16:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借管理費用,9000進項,1000貸應付賬款1萬。
2019 12/09 16:22
84784966
2019 12/09 16:33
???之前的應付賬款現(xiàn)在付清了
84784966
2019 12/09 16:34
可不可以 借:應付賬款1萬 貸:銀行存款1萬 借:應交稅費-進項稅1千 貸:管理費用1千 沖減費用
郭老師
2019 12/09 16:39
你好,你這個進項可以抵扣嗎。還有你的管理費用怎么做。
郭老師
2019 12/09 16:39
如果你的每一筆業(yè)務都那么考慮的話,你做賬可麻煩了。
84784966
2019 12/09 16:41
可以抵扣的 主要是如果我不這么做 應付款不就變成付了90000嗎 實際我都付完了啊
84784966
2019 12/09 16:43
如果是普票不抵扣就無所謂了 關鍵已經(jīng)認證進項稅額抵扣了
郭老師
2019 12/09 16:44
看我的分錄應付賬款是多少。
84784966
2019 12/09 17:01
您是貸方1萬啊 現(xiàn)在付了一萬 應該借方一萬啊 不然應付款不是又多了?
郭老師
2019 12/09 17:04
借應付賬款1萬貸,銀行存款1萬,然后借管理費用9000進項1000貸應付賬款1萬,合計起來看不是嗎。
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