問題已解決
老師,上個月公司開票,暫時沒有成本,這個時候我就暫估成本入賬,這個月有成本了,我就暫時把上個月做的成本分錄沖銷掉,然后再做這個月拿來的分錄對嗎?



是的要把以前暫估的給紅沖了
2019 12/11 11:22

84785040 

2019 12/11 11:23
然后再把這個月拿來的成本入賬對吧

84785040 

2019 12/11 11:23
收入需不需要重新入賬?

楊@老師 

2019 12/11 11:29
不需要,收入是上個月的,和本月沒關系

84785040 

2019 12/11 11:31
哦

楊@老師 

2019 12/11 11:33
好的,祝你工作順利。

84785040 

2019 12/11 11:42
老師,我在月末的時候重新去成本,會計分錄是不是借工程施工 貸主營業(yè)務成本

楊@老師 

2019 12/11 11:52
是沖成本還是暫估成本

84785040 

2019 12/11 11:55
先把成本沖掉了,本月在確認成本

楊@老師 

2019 12/11 13:03
是的,先把暫估的給沖掉,在確認成本

84785040 

2019 12/11 13:14
好的

楊@老師 

2019 12/11 13:33
好的,祝你工作順利
