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開出技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票,但未收到款,該怎么計分錄



你好 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019 12/11 13:22

84784991 

2019 12/11 13:42
可以放其他應(yīng)收款嗎

meizi老師 

2019 12/11 13:42
你好 掛應(yīng)收賬款來核算的

84784991 

2019 12/11 13:43
如果對方公司直接付給法人賬戶不是公司賬戶,應(yīng)該怎么記賬

meizi老師 

2019 12/11 13:43
你好 那你就要掛 借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

84784991 

2019 12/11 13:48
那到時候法人把收到的錢再存入公司賬戶怎么記?

84784991 

2019 12/11 13:49
借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-某某公司?

meizi老師 

2019 12/11 13:51
你好 是的 就做借銀行存款貸其他應(yīng)收款-某人 因為是給法人的。 你掛其他公司就不對了。

84784991 

2019 12/11 13:53
好的

meizi老師 

2019 12/11 13:53
好的 希望能幫到你
