問題已解決
老師,您好!公司收到廠家開來的銷售折讓紅字發(fā)票該如何做賬?(這個折讓是公司完成了提貨量,廠家給的返利)



那需要按這個沖掉你們之前那個入庫存商品,根據(jù)商品這個比例沖掉,要是這個商品不一樣話,借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出
2019 12/11 17:13

84785019 

2019 12/11 17:28
老師不能直接沖成本嗎?這些貨大部分前期已經(jīng)銷售了。
借:預付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)

maize老師 

2019 12/11 17:38
那就做借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸預付賬款 負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出
