問題已解決
我公司是一般納稅人,簽了一份純勞務分包合同3%,開具了3%的增值稅專用發(fā)票。會計分錄怎么做賬呢?



你好,計入其他業(yè)務收入就可以了,借銀行貸收入帶應交稅費-應交銷項稅-簡易計稅
2019 12/12 14:23

84784981 

2019 12/12 14:34
不計入貸:主營業(yè)務收入嗎?那老師,如果我扣除了管理費,其他的款都做代發(fā)工人工資款支付出去了,我會計分錄怎么做呢?

84784981 

2019 12/12 14:35
我們開的是建筑勞務清包工專用發(fā)票

樸老師 

2019 12/12 14:40
就是貸主營業(yè)務收入的哦,你付出去的是成本,工程施工的成本-勞務費用

84784981 

2019 12/12 16:37
老師我可以放入到管理費用-工資嗎?這樣做屬于做入到成本嗎?我查了有些說入到這個科目,不太理想。

樸老師 

2019 12/12 16:39
工程項目上的工資就做到工程施工成本去

84784981 

2019 12/12 16:41
好的,那我是工程施工一級科目新增勞務費二級科目是嗎

樸老師 

2019 12/12 16:43
可以的,這樣做就可以了

84784981 

2019 12/12 17:56
老師,我開出去的發(fā)票是專用發(fā)票,發(fā)票品名是建筑勞務(清包工),那我的主營業(yè)務收入二級科目怎么設置,是按發(fā)票品名來設置嗎?

樸老師 

2019 12/12 17:58
主營業(yè)務收入不用設置二級科目

84784981 

2019 12/12 18:05
那我每次開的發(fā)票都不一樣哦,不用區(qū)分不同的收入嗎?為什么主營業(yè)務收入不用設置二級呢?

84784981 

2019 12/12 18:07
老師是這樣嗎?

樸老師 

2019 12/12 18:09
是的,這個說的是對的

84784981 

2019 12/12 18:15
老師,我一直都有設置哦,那我是不是之后都要設置了啊,因為一級科目下已經有明細科目了。還有我的稅金分錄寫的是,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,不是設置的簡易計稅,可以嗎?還是我的稅金科目要新增應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-簡易計稅

樸老師 

2019 12/12 18:17
你是簡易計稅的就寫簡易計稅,不是簡易計稅的就不用寫,直接應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

84784981 

2019 12/12 18:36
科目設置,應交稅費-應交增值稅-簡易計稅,這樣嗎?我之前差額發(fā)票也是簡易計稅的,但是我都放在了銷項稅額了,那我現在還要區(qū)分嗎

樸老師 

2019 12/12 18:41
以后都區(qū)分一下吧

84784981 

2019 12/12 20:25
好的。謝謝老師。那我月末結轉進項,銷項稅額,都要分開來結轉嗎?分錄分開做。

樸老師 

2019 12/13 08:08
合起來就可以了,借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

84784981 

2019 12/13 08:14
結轉分錄:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款

84784981 

2019 12/13 08:14
我的分錄是這樣做的,對嗎?

樸老師 

2019 12/13 08:14
直接一塊結轉也行
