問題已解決
年底有待認證進項稅,用處理么,年底已經(jīng)認證的進項稅額大于銷項稅額,還用結轉(zhuǎn)么,還是結轉(zhuǎn)和銷項稅額一樣的金額,比如待認證本年余額100.進項稅額本年共500,銷項稅額本年共400,具體怎么處理



進項稅大于銷項稅,不用結轉(zhuǎn)的
2019 12/13 10:50

84785029 

2019 12/13 10:52
待認證進項稅額也不用結轉(zhuǎn)是吧

辜老師 

2019 12/13 10:55
是的,不用進行結轉(zhuǎn)的

84785029 

2019 12/13 10:56
直接等做完12月賬后,把19年余額轉(zhuǎn)到20年年初是么?

辜老師 

2019 12/13 10:56
是的,你的理解是對的

84785029 

2019 12/13 10:57
用借銷項稅額400.貸進項稅額400這么做么

辜老師 

2019 12/13 10:57
不用的,不用交增值稅,不用結轉(zhuǎn)的

84785029 

2019 12/13 10:59
如果有簡易計稅的,就直接把簡易的轉(zhuǎn)到未交增值稅里,繳稅就可以了對吧,19年總進項大于總銷項,就不用結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了,是這么理解么

辜老師 

2019 12/13 11:00
是的,你的理解是對的

84785029 

2019 12/13 11:00
謝謝老師

辜老師 

2019 12/13 11:00
好的,客氣,幫到你就好
