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實(shí)務(wù)
問題已解決
轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做分錄,有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng)



根據(jù)銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額編制如下分錄;
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019 12/15 20:58

84784976 

2019 12/15 21:20
那應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就在借方不調(diào)了嗎年末

方亮老師 

2019 12/15 21:22
年末時(shí)編制如下分錄對(duì)沖;
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784976 

2019 12/15 21:56
每月做這樣的分錄行嗎

方亮老師 

2019 12/15 21:57
應(yīng)該是年末編制。祝您工作愉快!
