問題已解決
老師,有張專用發(fā)票,開票信息有誤,需要沖紅,雙方都已入賬,銷售方該怎么處理



紅沖收入‘紅沖成本’
2019 12/18 10:36

84784962 

2019 12/18 10:40
對應的要怎么操作,做賬要什么憑證嗎

楊@老師 

2019 12/18 10:47
你要把原來給的發(fā)票聯次收回,紅沖后,在重開,把重開的發(fā)票聯再給對方,他們入賬

84784962 

2019 12/18 10:52
老師,對方已入賬,發(fā)票已經抵扣了,報稅了

楊@老師 

2019 12/18 10:55
你下月紅沖在重開的話,對方當月應先做進項稅額轉出,你重開后,下月在給他,他在重新做賬

84784962 

2019 12/18 11:25
我方是銷售方開的紅字發(fā)票需要寄給對方嗎?對方要給我們什么憑證嗎

楊@老師 

2019 12/18 11:27
你重新開具的新發(fā)票,把發(fā)票聯給對方就可以了
