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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,年底要計提那些費(fèi)用?那些費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)?



費(fèi)用稅費(fèi)計提結(jié)轉(zhuǎn)和其他的月末一樣的
就是多了一個年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配
有利潤需要計提盈余公積分紅
2019 12/19 22:09

84785012 

2019 12/20 00:03
老師,是費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤然后再從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎

郭老師 

2019 12/20 00:03
損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

84785012 

2019 12/20 00:07
我們資產(chǎn)負(fù)債表每個月的未分配利潤數(shù)據(jù)都不同,是不是系統(tǒng)每個月都自動結(jié)轉(zhuǎn)的原因才會這樣呢。我們不是用金蝶軟件是用甲骨文財務(wù)軟件哦

郭老師 

2019 12/20 00:07
涉及損益類的會出現(xiàn)之后這個情況
正常現(xiàn)象

84785012 

2019 12/20 00:11
那我年度是不是不需要再結(jié)轉(zhuǎn)到分配利潤這個步驟呀

郭老師 

2019 12/20 00:13
需要
本年利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)無余額的

84785012 

2019 12/20 09:38
那怎么結(jié)轉(zhuǎn)。資產(chǎn)負(fù)債表只有未分配利潤這個科目呀。

郭老師 

2019 12/20 09:40
你好,你結(jié)轉(zhuǎn)了之后不影響的
年末可以試下的
