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實(shí)務(wù)
問題已解決
報(bào)銷員工早餐費(fèi)用用制造費(fèi)用-福利費(fèi)還是應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)



你好,不沖突
借:制造費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
貸:庫存現(xiàn)金
2019 12/23 14:47

84785003 

2019 12/23 14:49
那可以直接借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,就行了嗎

宸宸老師 

2019 12/23 14:49
您好,不可以,這樣您 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 就一直有余額了

84785003 

2019 12/23 14:56
制造費(fèi)用-福利費(fèi)是平的,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 有數(shù)

宸宸老師 

2019 12/23 14:57
你好, 我上面說的是正確的分錄,至于您要調(diào)賬,我不建議跟這里混一起做

84785003 

2019 12/23 15:01
那可不可以直接借制造費(fèi)用-福利費(fèi),貸庫存現(xiàn)金

宸宸老師 

2019 12/23 15:02
您好,屬于工資的一種,都需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡的

84785003 

2019 12/23 15:11
那怎么見之前的都是借制造費(fèi)用-福利費(fèi)貸庫存現(xiàn)金

84785003 

2019 12/23 15:11
還是結(jié)賬的時(shí)候怎么調(diào)

宸宸老師 

2019 12/23 15:11
你好,那都是不太符合規(guī)定的做法

84785003 

2019 12/23 15:29
好的,謝謝

宸宸老師 

2019 12/23 15:31
不客氣的,祝您工作順利

84785003 

2019 12/23 15:39
你好,再問一下,這個(gè)是在同一筆憑證里做借制造費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸庫存現(xiàn)金嗎

宸宸老師 

2019 12/23 15:40
你好,對的,您的分錄是對的

84785003 

2019 12/23 15:43
好的,謝謝

宸宸老師 

2019 12/23 15:44
不客氣的,祝您工作順利

84785003 

2019 12/23 15:45
謝謝

宸宸老師 

2019 12/23 15:47
不客氣的,祝您工作順利
