問題已解決
報銷員工早餐費用用制造費用-福利費還是應付職工薪酬-職工福利費



你好,不沖突
借:制造費用-福利費
貸:應付職工薪酬-職工福利費
借:應付職工薪酬-職工福利費
貸:庫存現(xiàn)金
2019 12/23 14:47

84785003 

2019 12/23 14:49
那可以直接借應付職工薪酬-職工福利費,貸庫存現(xiàn)金,就行了嗎

宸宸老師 

2019 12/23 14:49
您好,不可以,這樣您 應付職工薪酬-職工福利費 就一直有余額了

84785003 

2019 12/23 14:56
制造費用-福利費是平的,應付職工薪酬-職工福利費 有數(shù)

宸宸老師 

2019 12/23 14:57
你好, 我上面說的是正確的分錄,至于您要調賬,我不建議跟這里混一起做

84785003 

2019 12/23 15:01
那可不可以直接借制造費用-福利費,貸庫存現(xiàn)金

宸宸老師 

2019 12/23 15:02
您好,屬于工資的一種,都需要通過應付職工薪酬過渡的

84785003 

2019 12/23 15:11
那怎么見之前的都是借制造費用-福利費貸庫存現(xiàn)金

84785003 

2019 12/23 15:11
還是結賬的時候怎么調

宸宸老師 

2019 12/23 15:11
你好,那都是不太符合規(guī)定的做法

84785003 

2019 12/23 15:29
好的,謝謝

宸宸老師 

2019 12/23 15:31
不客氣的,祝您工作順利

84785003 

2019 12/23 15:39
你好,再問一下,這個是在同一筆憑證里做借制造費用-福利費貸應付職工薪酬-職工福利費,借應付職工薪酬-福利費貸庫存現(xiàn)金嗎

宸宸老師 

2019 12/23 15:40
你好,對的,您的分錄是對的

84785003 

2019 12/23 15:43
好的,謝謝

宸宸老師 

2019 12/23 15:44
不客氣的,祝您工作順利

84785003 

2019 12/23 15:45
謝謝

宸宸老師 

2019 12/23 15:47
不客氣的,祝您工作順利
