問題已解決
每月不計提工資 直接發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 對嗎



您好
不計提的話 只發(fā)放 應(yīng)付職工薪酬科目借方不平
2019 12/23 15:04

84785019 

2019 12/23 15:05
借方不平什么意思?

84785019 

2019 12/23 15:06
這幾個月我都是 發(fā)放工資時:借:管理費用~工資 貸:現(xiàn)金 這樣做的賬

bamboo老師 

2019 12/23 15:07
要先寫分錄
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬

84785019 

2019 12/23 15:11
奧 就是先計提啊

bamboo老師 

2019 12/23 15:15
對的 要先計提 然后發(fā)放

84785019 

2019 12/23 15:30
好 謝謝

bamboo老師 

2019 12/23 15:53
不客氣哈 關(guān)系有疑問繼續(xù)提問
