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實(shí)務(wù)
問題已解決
先申請費(fèi)用報銷,后補(bǔ)發(fā)票怎么做賬?



借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2019 12/23 15:41

84785003 

2019 12/23 15:45
怎么不是庫存現(xiàn)金呢?

辜老師 

2019 12/23 15:45
現(xiàn)金支付的就是貸庫存現(xiàn)金

84785003 

2019 12/23 15:46
如果我先拿費(fèi)用報銷單做了,后面補(bǔ)發(fā)票,我不知道具體是那筆的款,怎么處理

辜老師 

2019 12/23 15:55
你現(xiàn)在是確認(rèn)其他應(yīng)收款
到時候收到發(fā)票,根據(jù)費(fèi)用發(fā)票,沖減其他應(yīng)收款就可以

84785003 

2019 12/23 16:00
麻煩出一下分錄,謝謝

辜老師 

2019 12/23 16:03
請款時,借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金
收到發(fā)票,借:XX費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款

84785003 

2019 12/23 16:11
好的,謝謝

辜老師 

2019 12/23 16:20
好的,客氣,幫到你就好

84785003 

2019 12/23 16:42
你好,我們收到對方的發(fā)票,是不是應(yīng)該貸其他應(yīng)付款

辜老師 

2019 12/23 16:43
是的,要確認(rèn)應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款

84785003 

2019 12/23 16:45
我見你之前說是其他應(yīng)付收款,感覺怪怪的

辜老師 

2019 12/23 16:46
之前是,你還沒有到票,先付款,所以是其他應(yīng)收款
