問題已解決
這個月,紅沖2018年的16%的發(fā)票。賬務怎么處理?



你好,紅字發(fā)票就做正常的銷售分錄,金額負數(shù),或者相反分錄
借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
你紅字發(fā)票是在18年開具的,就按正常的銷售退回做分錄的,而不是通過以前年度損益調整科目核算的
2019 12/23 16:32

84784986 

2019 12/23 16:33
我這個月繳納增值稅的時候怎么處理?

王超老師 

2019 12/23 16:37
借:應交稅費-已交增值稅
貸:銀行存款

84784986 

2019 12/23 16:39
我的意思是。紅沖了的銷項稅。和當月的要繳納的增值稅會發(fā)生對沖。按照對沖后的繳納增值稅?

王超老師 

2019 12/23 16:48
你好同學,可以把問題描述的清晰一點嗎?
