国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

這個月,紅沖2018年的16%的發(fā)票。賬務怎么處理?

84784986| 提問時間:2019 12/23 16:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,紅字發(fā)票就做正常的銷售分錄,金額負數(shù),或者相反分錄 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本 你紅字發(fā)票是在18年開具的,就按正常的銷售退回做分錄的,而不是通過以前年度損益調整科目核算的
2019 12/23 16:32
84784986
2019 12/23 16:33
我這個月繳納增值稅的時候怎么處理?
王超老師
2019 12/23 16:37
借:應交稅費-已交增值稅 貸:銀行存款
84784986
2019 12/23 16:39
我的意思是。紅沖了的銷項稅。和當月的要繳納的增值稅會發(fā)生對沖。按照對沖后的繳納增值稅?
王超老師
2019 12/23 16:48
你好同學,可以把問題描述的清晰一點嗎?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取