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實(shí)務(wù)
問題已解決
開出轉(zhuǎn)賬支票,支付甲乙材料入庫(kù)前運(yùn)雜費(fèi),共計(jì)900元,增值稅額99元 怎么做分錄? 借方是用在途物資,還是用原材料?



你好!運(yùn)雜費(fèi)嗎?可以計(jì)入管理費(fèi)用科目下核算
2019 12/23 21:30

84785013 

2019 12/23 21:30
借方是用原材料,還是用在途物資呢

84785013 

2019 12/23 21:32
第十題

84785013 

2019 12/23 21:33
老師在嗎?

QQ老師 

2019 12/23 21:37
你好!計(jì)入原材料就可以
