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問題已解決

我們公司這個月發(fā)生了一筆壞賬損失,做的分錄是借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)付賬款,我想問一下月底這個壞賬裝備怎么處理呢。

84784948| 提問時間:2019 12/24 16:27
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
這個壞賬準(zhǔn)備,如果之前沒有計提,要補記提的 你是應(yīng)收賬款,不是應(yīng)付吧
2019 12/24 16:28
84784948
2019 12/24 16:35
計提壞賬準(zhǔn)備分錄我看教材是借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備,我們公司是應(yīng)付賬款。最后這個信用減值損失結(jié)轉(zhuǎn)在那里了?
辜老師
2019 12/24 16:41
這個是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的 應(yīng)付賬款不涉及計提減值的
84784948
2019 12/24 16:46
老師,那我先做的這一筆分錄是借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在是補提一筆壞賬準(zhǔn)備,借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備,在做一筆借:本年利潤,貸:信用減值損失,這樣子分錄就對了吧,還有就是我們公司如果之前沒有涉及過這個信用減值損失該怎么處理呢?
辜老師
2019 12/24 16:53
是的,是這樣賬務(wù)處理的,沒有這個科目,就用資產(chǎn)減值損失科目
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