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問題已解決

請問暫估材料入庫后,跨月來了發(fā)票,但是發(fā)票的內(nèi)容是把之前的暫估的材料和現(xiàn)在購買的發(fā)票開在一起了,這個要怎么分錄呢?

84785005| 提問時間:2019 12/25 16:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!這個沒關(guān)系,你紅字沖減之前暫估的分錄。然后按實際收到的發(fā)票來做分錄就好了。
2019 12/25 16:16
84785005
2019 12/25 16:21
可以混在一起是嗎?不用把之前的暫估分開
宋生老師
2019 12/25 16:25
你好!可以的。你沖減之前暫估的以后,把拿到的發(fā)票都做一起是可以的
84785005
2019 12/25 17:27
老師,暫估沖紅以后不是成本也要么?那這種入在一起的話,不知道有相差多少,怎么沖紅?。?/div>
宋生老師
2019 12/25 17:28
你好!你沖紅,把暫估的全部沖回。然后按發(fā)票入賬,就不會有差異了。
84785005
2019 12/26 08:28
老師,那在什么情況下在暫估沖沖紅后需要單獨進行成本沖呢?
宋生老師
2019 12/26 09:00
你好!你不僅暫估了支出,而且該項支出結(jié)轉(zhuǎn)了成本的時候,就要沖成本。 只是你不管是沖支出還是沖成本,都全部沖完,然后重新做,就不用管差額了
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