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問題已解決

老師,生產(chǎn)成本的人工費怎么分攤在各產(chǎn)品中去?購進的原材料價格是波動的,領(lǐng)用材料時該怎么計算到生產(chǎn)成本中?

84784969| 提問時間:2019 12/26 09:44
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好, 1、人工費可以按生產(chǎn)工人的工時分配計入產(chǎn)品成本 2、材料可以在月末計算一個平均單價,按領(lǐng)用數(shù)量*平均單價計算材料的成本
2019 12/26 09:46
84784969
2019 12/26 09:54
老師,人工費沒有記工時或者計件,是按月發(fā)放的。這樣該怎么算更合理
立紅老師
2019 12/26 10:26
你好,建議以后計算工時,然后按工時來分配,如果沒有工時,件數(shù)這些數(shù)據(jù)。工資部分很難進行分配的。
84784969
2019 12/26 11:34
老師,是瀝青混合物生產(chǎn),這些生產(chǎn)部門的都是按月給他們發(fā)放工資,有些月份停工沒有生產(chǎn)也有工資,所以不知道該怎么分配?
84784969
2019 12/26 11:36
老師,原材料是暫估入庫,領(lǐng)用到生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存,等發(fā)票來了后,單價和暫估的不一樣,沖銷暫估,那成本結(jié)轉(zhuǎn)了,該怎么處理?
立紅老師
2019 12/26 12:52
你好,如果幾種產(chǎn)品,可以按產(chǎn)品的生產(chǎn)量來分配 2、如果結(jié)轉(zhuǎn)本,不致時,需要對成本進行調(diào)整
84784969
2019 12/26 12:53
老師,如果調(diào)整,分錄該怎么做?
立紅老師
2019 12/26 12:58
你好,比如我們轉(zhuǎn)成本時,借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 ,如果當初成本轉(zhuǎn)多了,需要調(diào)減,借:庫存商品 負數(shù) 貸:生產(chǎn)成本 負數(shù)
84784969
2019 12/26 13:02
庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的,也是這樣調(diào)嘛可是主營業(yè)務(wù)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤了,該怎么處理呢?
立紅老師
2019 12/26 13:03
你好,如果已經(jīng)轉(zhuǎn)本年利潤 ,假如轉(zhuǎn)多了,借:本年利潤 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) ,轉(zhuǎn)少了分錄相反
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