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問題已解決

老師,我問下,我們是商貿(mào)公司,要給建筑公司開專票,那備注欄那一欄是不是可以不寫東西?謝謝!

84784992| 提問時(shí)間:2019 12/26 09:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,銷售貨物備注欄不需要寫內(nèi)容的 如果是開具建筑施工發(fā)票,那備注欄就需要注明項(xiàng)目名稱,地址信息的
2019 12/26 09:59
84784992
2019 12/26 10:03
嗯嗯,我們是銷售貨物的,那就不用填了 還有老師我想問下,存貨轉(zhuǎn)入成本的分錄怎么寫啊
鄒老師
2019 12/26 10:10
你好 存貨轉(zhuǎn)入成本的分錄,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
84784992
2019 12/26 10:22
還有最后一個(gè)問題就是我們現(xiàn)在預(yù)收賬戶上掛著380萬,其中有13萬多是去年沒結(jié)清的尾款,我們今年實(shí)際的開票金額是除去這13萬多的錢,那我現(xiàn)在怎么做分錄把這13萬多扒出來???才能體現(xiàn)我們實(shí)際開票的金額
鄒老師
2019 12/26 10:30
你好,預(yù)收賬戶上掛著380萬,其中有13萬多是去年沒結(jié)清的尾款,這13萬之前是已經(jīng)開具了發(fā)票嗎?
84784992
2019 12/26 11:16
是的,開過了,老師
鄒老師
2019 12/26 11:21
你好,13萬既然開過了發(fā)票就不會(huì)在預(yù)收賬款掛賬才是啊
84784992
2019 12/26 11:28
按理說是,有可能做錯(cuò)了,那怎么修改啊,老師
鄒老師
2019 12/26 11:31
你好,需要補(bǔ)做收入處理 借;預(yù)收賬款 13萬,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784992
2019 12/26 11:44
好的,謝謝老師
鄒老師
2019 12/26 11:47
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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