問題已解決
老師好,我們上學計提工資10萬,這月實際發(fā)放8.4萬,其余暫時未發(fā),要怎么做分錄?



你好 借管理費用-工資10萬貸應付職工薪酬-工資10萬 借應付職工薪酬-公司8.4萬貸銀行存款8.4萬 剩下的沒發(fā)放在應付職工薪酬貸方放著
2019 12/26 17:07

84785029 

2019 12/26 17:10
意思就是發(fā)多少,借方應付職工薪酬就減少多少就可以?后面付未發(fā)的明細?

meizi老師 

2019 12/26 17:12
你好 是的 到時你后面附工資表 簽字的就行了

84785029 

2019 12/26 17:16
我是新接手的一家公司賬,前面的賬做的很亂,他把暫時沒發(fā)的,記在其他應付款—未發(fā)工資,看的怪怪的

84785029 

2019 12/26 17:17
這樣對不對?

meizi老師 

2019 12/26 17:19
你好 既然都掛了 你就放著吧 到時就沖其他應付款核算 。 是有點怪 。正常是沒發(fā)放就放著應付職工薪酬。 你以后就記住別這樣掛就行

84785029 

2019 12/26 17:24
好的,謝謝老師

meizi老師 

2019 12/26 17:25
不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價

84785029 

2019 12/26 17:49
老師您好再問一下,我這個月也是有部分沒發(fā)的提成,是按正常的分錄做,還是原按以前會計那樣做呢,感覺不好弄?

meizi老師 

2019 12/26 17:51
你好 按正常做就行了。 到時沒發(fā)放就掛應付職工薪酬貸方。 這個沒事的 你按你的思路走 。難道你還跟著他走其他應付款? 不用的
