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問題已解決

老師,我們是建安公司,暫估成本是什么意思呢,在什么情況下可以暫估呢

84784965| 提問時(shí)間:2019 12/27 08:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 就是業(yè)務(wù)實(shí)際 已發(fā)生沒有取得發(fā)票,可以先暫估成本
2019 12/27 08:59
84784965
2019 12/27 09:12
那暫估成本,多久內(nèi)必須取得發(fā)票呢
玲老師
2019 12/27 09:20
最晚匯算清繳前回來(lái)發(fā)票就可以企業(yè)所得稅前扣除。
84784965
2019 12/27 10:04
假如我2019年1月份開的工資錯(cuò)的,就是最遲2020年匯算清繳錢開出來(lái)就行就行是不是?
玲老師
2019 12/27 10:06
工資開錯(cuò)了,是什么意思?工資是所得稅匯算清繳之前實(shí)際發(fā)放的就可以稅前扣除
84784965
2019 12/27 10:08
不好意思,老師我發(fā)錯(cuò)了,就是可以在2020年匯算清繳前把發(fā)票開過(guò)來(lái)就行是不是
玲老師
2019 12/27 10:21
對(duì) 就是可以在2020年匯算清繳前把發(fā)票開過(guò)來(lái)就行
84784965
2019 12/27 16:34
那暫估成本的話分錄具體怎么做呢
玲老師
2019 12/27 16:40
我有發(fā)票的成本分錄是一模一樣的,就是金額寫暫估,
84784965
2019 12/27 16:44
正常我們收到材料票借工程施工-合同成本-材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸應(yīng)付賬款。暫估分錄寫一樣的話以后查賬也不知道這是暫估的呀
84784965
2019 12/27 16:44
是不是應(yīng)該在哪個(gè)科目二級(jí)分錄下寫暫估呢
玲老師
2019 12/27 16:53
把應(yīng)付賬款的后面寫上,暫估這兩個(gè)字
84784965
2019 12/27 17:58
收到發(fā)票后怎么做賬呢
玲老師
2019 12/27 18:00
先紅沖暫估 再按發(fā)票金額入賬
84784965
2019 12/28 08:54
老師,一般暫估只做借工程施工貸應(yīng)付賬款是嗎?一般做不做進(jìn)項(xiàng)稅啊,假如以后對(duì)方開的是專票的話
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