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問題已解決

公司現(xiàn)在收了學(xué)員的**考試費(fèi)3000,明年5月需要支付給**考試機(jī)構(gòu)2800,差額200是我公司的收入,這種怎么做賬呢?

84785042| 提問時(shí)間:2019 12/31 11:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們開票出去了嗎
2019 12/31 11:51
84785042
2019 12/31 13:27
沒有開票呢
meizi老師
2019 12/31 13:27
你好 會(huì)不會(huì)開票 還是說你們只是賺取差價(jià)?
84785042
2019 12/31 13:31
我們收取3000費(fèi)用時(shí)是都不開發(fā)票的,然后到報(bào)名時(shí)間就把2800付給報(bào)名機(jī)構(gòu),剩下的200就是我們的收入了
meizi老師
2019 12/31 13:32
你好 那你做借銀行存款貸其他應(yīng)付款 支付借其他應(yīng)付款貸銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785042
2019 12/31 13:46
等支付的時(shí)候再確認(rèn)收入是嗎?
meizi老師
2019 12/31 13:48
你好 是的 到時(shí)繳納了之后 差價(jià)計(jì)入收入
84785042
2019 12/31 13:51
那我這邊是今年收的,明年支付,這個(gè)收入算是明年的收入嗎
meizi老師
2019 12/31 13:53
你好 是的 現(xiàn)在算預(yù)收賬款 明年支付后剩下的錢 賺取差價(jià)計(jì)入收入
84785042
2019 12/31 13:57
預(yù)收賬款?不是其他應(yīng)付款嗎?這個(gè)到時(shí)候是要付給其他公司的
meizi老師
2019 12/31 14:00
你好 我的意思是這個(gè)錢今年收到 算預(yù)收到的錢 你先放著掛賬到其他應(yīng)付款 。 到時(shí)候你在沖其他應(yīng)付款繼續(xù)了
84785042
2019 12/31 16:09
老師,那我直接全部做收入,明年支付給其他公司的時(shí)候,跟對(duì)方要發(fā)票在做處理可以嗎?
meizi老師
2019 12/31 16:18
你好 你做收入就要交稅了啊 你要開票出去的話 是的 做收入 。到時(shí)支付給對(duì)方就是對(duì)方開票給你做成本
84785042
2019 12/31 16:24
兩種情況:1、全部做收入,后期支付給其他公司的時(shí)候,跟對(duì)方要發(fā)票在做處理;2、先掛其他應(yīng)付款,實(shí)際支付的時(shí)候在做處理,這兩種方法怎么做會(huì)好一點(diǎn)呢
meizi老師
2019 12/31 16:26
你好 看你們業(yè)務(wù)情況 如果只是代收代付賺取差價(jià)的 就只做差額部分的收入 。如果開票的話 是你們?nèi)孔鍪杖?和收到發(fā)票做成本的。
84785042
2019 12/31 16:48
我們收到張三3000,不開發(fā)票給他,支付給A公司2800,對(duì)方給我們開2800的發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么處理呢
meizi老師
2019 12/31 16:51
你好 你做3000收入 做2800成本
84785042
2019 12/31 16:52
怎么做分錄呢
meizi老師
2019 12/31 16:55
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 。如果不是你主營范圍的話
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