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問(wèn)題已解決

老師,無(wú)票收入分錄怎么做?小規(guī)模納稅人

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/31 14:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,與正常開(kāi)具發(fā)票是一樣做分錄的 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019 12/31 14:18
84785017
2019 12/31 14:21
免稅收入是不是稅這塊就沒(méi)了
鄒老師
2019 12/31 14:22
你好,如果增值稅免征了,就這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
84785017
2019 12/31 14:49
老師,稅計(jì)提嗎?怎么處理?分錄
鄒老師
2019 12/31 14:58
你好,小規(guī)模納稅人增值稅就是與 收入一起做分錄的,而不是單獨(dú)計(jì)提的 實(shí)現(xiàn)收入,借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 減免稅款,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免 (針對(duì)這個(gè)分錄有什么疑問(wèn)嗎?)
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