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老師,是不是應(yīng)交的增值稅=銷項(xiàng)稅額—(期初留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額),要是有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話是不是銷項(xiàng)稅額再加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??



您好,對(duì)的,您的理解是對(duì)的
2019 12/31 17:35

老師,是不是應(yīng)交的增值稅=銷項(xiàng)稅額—(期初留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額),要是有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話是不是銷項(xiàng)稅額再加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??
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