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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年初應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額但是一次發(fā)了上年和今年的工資怎么做賬務(wù)處理



你好,
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用—工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
2020 01/03 09:03

84784981 

2020 01/03 09:03
就是按這個(gè)一次發(fā)放兩年工資的金額全部計(jì)入管理費(fèi)用嗎

月月老師 

2020 01/03 09:05
你好,是2019年發(fā)的兩年的,還是2020年發(fā)的兩年的,2019年12月份你結(jié)賬了嗎

84784981 

2020 01/03 09:06
沒(méi)有呢 是19年年初發(fā)了18+19的

月月老師 

2020 01/03 09:07
你好,2018年的
借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—工資(2018年工資)
管理費(fèi)用—工資(2019年工資)
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款

84784981 

2020 01/03 09:08
好的 謝謝老師

84784981 

2020 01/03 09:09
那以前年度損益調(diào)整19年年末怎么處理余額

月月老師 

2020 01/03 09:10
你好
借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整

84784981 

2020 01/03 09:10
好的 明白了

月月老師 

2020 01/03 09:11
親,如有疑問(wèn),請(qǐng)繼續(xù)提問(wèn),滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng)哦~
