問(wèn)題已解決
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)入賬,但沒(méi)認(rèn)證,年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?



沒(méi)有認(rèn)證的記待認(rèn)證科目不用結(jié)轉(zhuǎn)
2020 01/03 16:05

84784960 

2020 01/03 16:30
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣稅金,貸,銀行存款

84784960 

2020 01/03 16:30
老師,這樣記賬給對(duì)?

玲老師 

2020 01/03 16:35
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待認(rèn)證稅金,貸,銀行存款
