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問題已解決

我是物流公司,那么我預提車輛費用,我這邊如何做賬,分錄又是什么

84785030| 提問時間:2020 01/04 13:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,具體是預提車輛什么方面的費用呢
2020 01/04 13:07
84785030
2020 01/04 13:15
就是這個季度的凈利潤太高了,不想交企業(yè)所得稅,然后想預提一下車輛費用,然后再補發(fā)票,那么這個是怎么做分錄
鄒老師
2020 01/04 13:16
你好,借;主營業(yè)務成本,貸;應付賬款——暫估
84785030
2020 01/04 13:27
預提車輛費用這樣寫么
84785030
2020 01/04 13:28
預提車輛費用的話不應該是我們的收入嗎?
鄒老師
2020 01/04 13:30
你好,這個季度的凈利潤太高了,不想交企業(yè)所得稅,想預提一下車輛費用 根據(jù)這個描述想抵扣利潤,預提費用當然是費用(或成本)增加,而不是收入。 如果是收入,那利潤只會變得更高,而不是減少了
84785030
2020 01/04 13:32
對的,那么要是做費用,我應該如何做賬
鄒老師
2020 01/04 13:32
你好,借;管理費用等科目,貸;應付賬款——暫估
84785030
2020 01/04 13:38
為什么是應付賬-占股
84785030
2020 01/04 13:39
那么我支付的話,在做賬,:應付賬-占股,:庫存現(xiàn)金/銀存
鄒老師
2020 01/04 13:40
你好,因為這個沒有發(fā)票,只是暫時估計的一個 金額,所以貸方是通過應付賬款——暫估 明細核算
84785030
2020 01/04 13:42
那么后面我有實際發(fā)票的話怎么做賬,怎么沖
鄒老師
2020 01/04 13:56
你好,取得發(fā)票的時候,把之前的分錄沖銷 借;應付賬款——暫估,貸;管理費用等科目 然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄 借;管理費用等科目,貸;應付賬款等科目
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