問題已解決
老師,工會給我們賬戶打款,這個怎么做賬啊?



貸:應付職工薪酬--工會經(jīng)費 借:銀行存款
2020 01/06 10:33

84785013 

2020 01/06 14:43
老師,我計提工會經(jīng)費時,借:管理費用_工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬_工會經(jīng)費 繳納時,借:應付職工薪酬_工會經(jīng)費 貸:銀行存款

84785013 

2020 01/06 14:44
工會將款項退回我公司賬戶,我是不是應該這樣做啊,借:銀行存款 貸:管理費用_工會經(jīng)費

王超老師 

2020 01/06 14:45
是啊,你看我給的分錄,跟你繳納的分錄是相反的

84785013 

2020 01/06 15:29
那就應該直接做費用的相反分錄啊?你給我的是應付職工薪酬相反分錄,按照您這樣做,應付職工薪酬不是出現(xiàn)貸方余額了么?

王超老師 

2020 01/06 15:37
是會出現(xiàn)貸方數(shù)額,但是你當月肯定會計提和發(fā)放工資,一般來說,借方的金額會超過這個數(shù)字的
