問題已解決
想咨詢一下,就是跨年紅沖發(fā)票了,年終企業(yè)所得稅匯算要怎么申報?



根據(jù)《關于確認企業(yè)所得稅收入若干問題的通知》(國稅函[2008]875號)第一條第五項規(guī)定:“企業(yè)因售出商品質(zhì)量、品種不符合要求等原因而發(fā)生的退貨屬于銷售退回。企業(yè)已經(jīng)確認銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓和銷售退回,應當在發(fā)生當期沖減當期銷售商品收入?!彼?,您企業(yè)是在今年開具的紅字發(fā)票,應沖減今年的銷售收入,不影響上年度的匯算清繳。 實際上就是一個差額的問題,那么可以看成是銷售退回或者銷售折讓。企業(yè)因售出商品的質(zhì)量不合格等原因而在售價上給的減讓屬于銷售折讓;企業(yè)因售出商品質(zhì)量、品種不符合要求等原因而發(fā)生的退貨屬于銷售退回。企業(yè)已經(jīng)確認銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓和銷售退回,應當在發(fā)生當期沖減當期銷售商品收入。不論是賬務處理還是稅務都是這樣的,不需要進行往年調(diào)整。
2020 01/06 16:57

84785034 

2020 01/06 17:04
12月份開出銷售發(fā)票,1月份紅沖了,12月份的還入賬嗎?

樸老師 

2020 01/06 17:13
紅沖了是一月份紅沖的,十二月份還得做賬
