問題已解決
我建筑裝飾公司收到其他公司開具的勞務(wù)發(fā)票,怎么做會計分錄?



借 工程施工合同成本貸銀行存款
2020 01/06 17:09

84785046 

2020 01/06 17:15
這個月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)吧?怎么做?

玲老師 

2020 01/06 17:30
你好。同學。
發(fā)生工程成本
借:工程施工-合同成本
貸:銀行存款 等
收到款
借:銀行存款
貸:工程 結(jié)算
結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本
借:營業(yè)成本
工程施工-合同毛利
貸:營業(yè)收入
完工
借:工程結(jié)算
貸:工程施工-合同成本
工程施工-合同 毛利

84785046 

2020 01/06 17:32
不理解,哭了。

玲老師 

2020 01/06 17:46
你好 建筑業(yè)用建造合同就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
