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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師我11月份購的材料,款已付,發(fā)票已開,但是發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣,做賬時銀行回單做在賬里了,可是發(fā)票沒有做在賬里。11月份做的分錄是:借:材料310168 應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅40347 貸:銀行存款35115錢數(shù)可能不對,就是這個意思,我這個月該怎么做???總感覺上個月做錯了!謝謝指教 請老師仔細(xì)看內(nèi)容,謝謝



可是發(fā)票沒有做在賬里 你沒有發(fā)票做,那這個咋出來的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅40347 ?
2020 01/06 21:06

84785016 

2020 01/06 21:09
我也是覺得有問題,老師我這個月該怎么處理呢?謝謝

maize老師 

2020 01/06 21:13
這個是待認(rèn)證稅額和發(fā)票不一樣么?是不是一樣,是一樣貼后面不是那就借:材料-310168 應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-40347借:銀行存款35115 沖掉重新做

84785016 

2020 01/06 21:14
您是一個仔細(xì)看問題的老師,我已經(jīng)問了好幾次這個問題了,其他老師都沒有給我完全解決!她們根本就沒有仔細(xì)看我問的問題,您一下就找到我的毛病了,非常感謝您

84785016 

2020 01/06 21:33
是和發(fā)票金額一樣的,老師!還用沖掉嗎?

maize老師 

2020 01/06 21:45
不是說不一樣,要是一樣,直接發(fā)票貼后面就可以

84785016 

2020 01/06 21:48
貼在11月份的賬里對吧?那我12月份認(rèn)證了發(fā)票該怎么做分錄呢?謝謝老師

maize老師 

2020 01/06 21:54
借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以

84785016 

2020 01/06 21:55
發(fā)票附在后面吧?謝謝老師

maize老師 

2020 01/06 22:02
是的,貼你之前賬上11月,這個12月沒有附件

84785016 

2020 01/06 22:03
好的,謝謝老師

maize老師 

2020 01/07 07:56
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了
