問題已解決
老師你好 請問一下 公司主營業(yè)務(wù)收入是研發(fā)服務(wù)收入,那我對應(yīng)的成本 主要是研發(fā)人員的工資 這樣月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候分錄怎么做?



你們當(dāng)月有收入的嗎?
2020 01/09 16:09

84784984 

2020 01/09 16:10
有的月份有收入,有時候沒有

84784984 

2020 01/09 16:10
那有的時候主營業(yè)務(wù)成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

郭老師 

2020 01/09 16:12
你的研發(fā)支出資本化的結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)了嗎?

郭老師 

2020 01/09 16:12
無形資產(chǎn)月攤銷就是主營業(yè)務(wù)成本。

84784984 

2020 01/09 16:12
沒有?僅僅只是提供研發(fā)服務(wù)

郭老師 

2020 01/09 16:14
研發(fā)成功了,你們才銷售,不是嗎?

郭老師 

2020 01/09 16:15
研發(fā)過程中的開發(fā)階段就是你的成本。

84784984 

2020 01/09 16:15
不是 只給客服提供研發(fā)服務(wù) 收取相關(guān)費用

郭老師 

2020 01/09 16:18
研發(fā)部門的工資就是成本。

84784984 

2020 01/09 16:18
那也相關(guān)分錄怎么做。

84784984 

2020 01/09 16:18
從計提工資 支付 到結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

2020 01/09 16:21
借研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬
借主營業(yè)務(wù)成本貸研發(fā)支出

84784984 

2020 01/09 16:39
那如果當(dāng)月沒有收入,當(dāng)月的工資要怎么處理?可以再下個月有收入的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 

2020 01/09 16:45
借研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬掛賬就可以,不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
