問(wèn)題已解決
代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)場(chǎng)交了增值稅和附加稅的,當(dāng)月怎么做分錄?不需計(jì)提吧?



你好 增值稅確認(rèn)收入時(shí)做 附加稅要計(jì)提
2020 01/09 16:58

84785046 

2020 01/09 17:07
確認(rèn)收入時(shí),借:應(yīng)收帳款/銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。計(jì)提附加稅時(shí),借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育和地方教育。繳納稅費(fèi)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,城建稅,教育和地方教育,貸:現(xiàn)金/銀行存款。是這樣嗎?

玲老師 

2020 01/09 17:11
對(duì)的你這個(gè)分錄是正確的
