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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司是銷售公司,1.對方開來一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票,是入管理費(fèi)用一技術(shù)服務(wù)費(fèi)吧!企業(yè)所得稅可以全額扣除吧! 2.當(dāng)年沒收入,餐費(fèi)入賬可以次年稅前扣除嗎?



你好!
1.對方開來一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票,是入管理費(fèi)用一技術(shù)服務(wù)費(fèi)吧!企業(yè)所得稅可以全額扣除吧!
……對的
2.當(dāng)年沒收入,餐費(fèi)入賬可以次年稅前扣除嗎?
…不可以的
2020 01/09 21:03

84784992 

2020 01/09 21:15
餐費(fèi)按照發(fā)生額的60%扣除,不超當(dāng)年收入的千分之五。又不可以次年扣除企業(yè)所得,那我入賬不是沒用了。

蔣飛老師 

2020 01/09 21:34
是的,需要全額交稅的
