問題已解決
我采購原材料,對方發(fā)票已開,但是我這邊發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,需要扣款,再不退票的情況下,這個賬務(wù)怎么處理。需要給對方提供什么樣的證明?



你好 銷售方開紅字發(fā)票,你方?jīng)_采購成本
2020 01/10 10:08

84784998 

2020 01/10 10:53
不是,我的意思比方說對方開票4萬元,我需要扣除對方2000元的質(zhì)量問題,我發(fā)票正常用,我需要給對方開什么證明?

玲老師 

2020 01/10 10:55
那你需要給對方出具一個質(zhì)量不合格的情況和扣款的說明

84784998 

2020 01/10 10:58
那我這邊賬怎么處理

玲老師 

2020 01/10 11:23
你好 正規(guī)是沖采購成本的

84784998 

2020 01/10 12:09
請問分錄怎么寫?

玲老師 

2020 01/10 12:13
如果你原來做的借原材料貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在再做借原材料負數(shù)貸,應(yīng)付賬款負數(shù)
