問題已解決
老師,先付款后收到材料發(fā)票和勞務發(fā)票應該怎么記賬,



您好
借:預付賬款
貸:銀行存款
借:原材料
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:預付賬款
借:制造費用-勞務費
貸:銀行存款
2020 01/13 16:17

84785028 

2020 01/13 16:19
前面掛應付后面就沖應付對嗎

bamboo老師 

2020 01/13 16:21
是的 前面掛應付后面就沖應付

84785028 

2020 01/13 16:22
那前面掛勞務的是什么

bamboo老師 

2020 01/13 16:22
勞務可以用其他應付款

84785028 

2020 01/13 16:24
當月轉(zhuǎn)賬當月收到成本票是不是直接做一筆就好了,比如像我收到材料發(fā)票和勞務發(fā)票的,分別是什么

bamboo老師 

2020 01/13 16:29
當月轉(zhuǎn)賬當月收到成本票可以一起做
借:原材料
制造費用-勞務費
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款
