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問題已解決

這是11月的憑證,現(xiàn)12月我要把財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入調(diào)出來改為投資收益那憑證應(yīng)該怎么做

84785032| 提問時(shí)間:2020 01/13 19:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入95489.65,貸;投資收益95489.65
2020 01/13 19:25
84785032
2020 01/13 19:28
84785032
2020 01/13 19:28
是這樣錄的憑證嗎
鄒老師
2020 01/13 19:30
你好,是的,是這樣做分錄
84785032
2020 01/13 19:31
84785032
2020 01/13 19:32
未分配利潤算出本用的利潤是多少嗎
鄒老師
2020 01/13 19:33
你好,未分配利潤是某個(gè)時(shí)點(diǎn)的累計(jì)虧損或者盈利金額
84785032
2020 01/13 19:34
對(duì)呀這是12月
84785032
2020 01/13 19:34
84785032
2020 01/13 19:35
未分配利潤與利潤表對(duì)不起來
鄒老師
2020 01/13 19:36
你好,你單位資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎? 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤
84785032
2020 01/13 19:40
但是我每個(gè)月的未分配利潤總的年初數(shù)一期末余額二本月的凈利潤,但就是這個(gè)月對(duì)不起來
鄒老師
2020 01/13 19:41
你好,那就需要去檢查你單位利潤表的數(shù)據(jù),以及資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤數(shù)據(jù)是否計(jì)算有錯(cuò)誤了
84785032
2020 01/13 19:43
我可以把理財(cái)產(chǎn)品的利息直接放在財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入里嗎
鄒老師
2020 01/13 19:46
你好,不可以的,這個(gè)應(yīng)當(dāng)通過投資收益科目核算才是的
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