問題已解決
請問下,收到退回的教育費附加這個分錄該如何做?謝謝



您好
做計提跟繳納相同的紅字分錄
2020 01/13 19:53

84785044 

2020 01/13 19:57
借 銀行存款 貸 應交稅費-教育費附加
紅沖:借營業(yè)稅金及附加 紅字 貸 應交稅金教育費附加
現(xiàn)在是 季報的時候利潤表無法填寫,因為營業(yè)稅金附加為負數(shù)

bamboo老師 

2020 01/13 20:00
您本季度沒有稅金及附加計提 對吧

84785044 

2020 01/13 20:01
本季度不交增值稅的

84785044 

2020 01/13 20:03
本季度增值稅留抵,不用交

bamboo老師 

2020 01/13 20:04
那把稅金及附加并入管理費用填寫
